南宁市江南区党员干部现代远程教育管理办公室2025年单位预算公开
发布时间:2025-04-11 02:45:55| 浏览次数:
江南区党员干部现代远程教育管理办公室是参照公务员制度管理的事业单位,为江南区委组织部的二层机构,规格相当副科级,经费形式为财政全额拨款。无内设机构。
第二部分:江南区党员干部现代远程教育管理办公室2025年单位预算情况说明
2025年收入总预算17.85万元,全部为一般公共预算资金;支出总预算17.85万元,其中:一般公共服务支出12.33万元,社会保障和就业支出2.60万元,卫生健康支出1.50万元,住房保障支出1.43万元。2025年收支同比减少63.52万元,下降78.06%,主要原因:一是本年人员减少,相应的人员和公用经费随之减少;二是本年根据工作计划调整和削减项目经费,收支减少。
2025年收入总预算17.85万元,同比减少63.52万元,下降78.06%,主要原因:一是本年人员减少,相应的人员和公用经费随之减少;二是本年根据工作计划调整和削减项目经费,收入减少。
2025年支出总预算17.85万元,同比减少63.52万元,下降78.06%,主要原因:一是本年人员减少,相应的人员和公用支出随之减少;二是本年根据工作计划调整和削减项目经费,支出减少。其中:
1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)11.46万元,占支出总预算64.21%,同比减少24.76万元,下降68.36%;
2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)0.86万元,占支出总预算4.84%,同比减少18万元,下降95.44%;
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1.50万元,占支出Kaiyun官网中国总预算8.38%,同比减少3.99万元,下降72.68%;
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0.87万元,占支出总预算4.85%,同比减少1.88万元,下降68.36%;
5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)0.24万元,占支出总预算1.33%,同比减少0.51万元,下降68%;
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)0.72万元,占支出总预算4.02%,同比减少1.55万元,下降68.28%;
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.78万元,占支出总预算4.37%,同比减少1.69万元,下降68.42%;
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1.43万元,占支出总预算7.99%,同比减少3.12万元,下降68.57%。
2025年财政拨款收入预算17.85万元,全部为一般公共预算资金;财政拨款支出预算17.85万元,其中:一般公共服务支出12.33万元,社会保障和就业支出2.60万元,卫生健康支出1.50万元,住房保障支出1.43万元。2025年收支同比减少63.52万元,下降78.06%,主要原因:一是本年人员减少,相应的人员和公用经费随之减少;二是本年根据工作计划调整和削减项目经费,收支减少。
2025年一般公共预算支出17.85万元,同比减少63.52万元,下降78.06%,主要原因:一是本年人员减少,相应的人员和公用经费随之减少;二是本年根据工作计划调整和削减项目经费,支出减少。其中:
1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)预算数为11.46万元,主要用于:单位职工的工资薪酬支出和办公经费支出。
2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为0.86万元,主要用于:远程教育站点维护支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为1.50万元,主要用于:单位职工的基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为0.87万元,主要用于:单位职工的职业年金缴费支出。
5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)预算数为0.24万元,主要用于:单位职工的工伤保险。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为0.72万元,主要用于:单位职工的医疗保险支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为0.78万元,主要用于:单位职工的医疗补助支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为1.43万元,主要用于:单位职工的住房公积金支出。
2025年一般公共预算基本支出16.99万元,同比减少37.51万元,下降68.83%,主要原因是本年人员减少,相应的人员和公用经费随之减少。按支出经济分类科目划分,分为工资福利支出、商品和服务支出,具体如下:
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.41万元,同比减少0.04万元,下降8.89%,主要原因是本年财政核定公务接待费的标准下降。具体如下:
2.公务接待费2025年预算安排0.41万元,同比减少0.04万元,下降8.89%,主要原因是本年财政核定公务接待费的标准下降。
1.2025年一般公共预算安排的会议费预算0.27万元,同比减少0.19万元,下降70.37%,主要原因是本年人员减少,据此核定的会议费减少。
2.2025年一般公共预算安排的培训费预算0.09万元,同比减少0.06万元,下降66.67%,主要原因是本年人员减少,据此核定的会议费减少。
2025年本单位机关运行经费预算5.63万元(指单位的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用等),同比减少3.75万元,下降66.61%,主要原因是本年人员减少,据此核定的公用经费减少。
我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及城区本级项目1个,预算资金0.86万元,全部为一般公共预算支出。项目绩效目标情况详见附件(部门预算公开表10)。
纳入预算绩效目标管理的重点项目:项目名称为“远教站点维护费”,预算金额0.86万元,2025年度绩效目标:通过每年向广西广电网络支付远教站点维护费的方式,使远教站点能够正常使用,服务城区远教工作。设1条数量指标,数量指标:远教站点数量=36个;1条质量指标,质量指标:站点正常运转率=100%;1条时效指标,时效指标:完成时间2025年12月31日之前;1条成本指标,成本指标:财政投入资金≤8640元;1条社会效益指标,社会效益指标:远教站点正常使用全面保障;1条满意度指标,满意度指标:远教站点满意度≥90%。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。